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中国农工民主党湖北省委员会2025年部门预算公开情况说明

 时间: 2025-02-27  浏览次数:109

   

 

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

 

 

 

一、部门主要职责

中国农工民主党(简称农工党)是以医药卫生、人口资源和生态环境以及相关的科学技术、教育领域高、中级知识分子为主,具有政治联盟特点的中国特色社会主义参政党,是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党。

中国农工民主党湖北省委员会是农工党的地方组织。

基本任务是:凝聚人心,汇聚力量;履行职能,服务大局;推进自身建设,赓续优良传统。

主要职责是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以建设高素质的中国特色社会主义参政党为目标,坚持进步性与广泛性相统一为原则,不断增强全省农工党员的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。团结带领全省农工党员:以思想政治建设为核心,全面实施政治建党战略;以组织建设为基础,全面实施人才强党战略;以履职能力建设为支撑,全面实施履职兴党战略;以作风建设为抓手,全面实施作风固党战略;以制度建设为保障,全面实施制度治党战略。凝心聚力,锐意进取,为加快建设全国构建新发展格局先行区,奋力谱写全面建设社会主义现代化国家荆楚篇章作出新的更大贡献。

二、机构设置情况

部门本级内设机构有中国农工民主党湖北省委员会(本级),无下属二级预算单位。

中国农工民主党湖北省委员会(本级)为独立的预算编制单位,属正厅级单位,下设办公室、组织部、宣传部、参政议政部、社会服务部5个职能部门,行政编制24人,工勤编制2人。2025年实有在册职工26人,其中副省级1人,副厅级2人,正处级4人,副处级8人。退休人员12人,其中省级1人,厅级4人,处级7人。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况:2025预算收入1105.76万元,比上年增加58.63万元,增加5.60%,主要原因是机关人员结构调整。其中:一般公共预算拨款收入1105.76万元,比上年增加58.63万元,增加5.60%。

2.预算支出情况:2025预算支出1105.76万元,比上年增加58.63万元,增加5.60%。其中:一般公共服务支出821.64万元,比上年增加33.49万元,增加4.25%社会保障和就业支出184.5万元,比上年增加7.4万元,增加4.18%卫生健康支出34.02万元,比上年增加16.14万元,增加90.27%住房保障支出65.6万元,比上年增加1.6万元,增加2.50%

支出增加的主要原因:

1)2025年基本支出1000.66万元,比上年增加60.19万元,增加6.40%,主要原因是机关人员结构调整。

22025年项目支出105.1万元,比上年减少1.56万元,减少1.46%,主要原因是贯彻落实中央八项规定精神,厉行节俭,建设节约型机关,压减不可预见经费

四、机关运行经费安排情况

2025年机关运行经费131.6万元,较上年相比减少2.84万元,减少2.11%,减少主要原因是办公设备购置费减少其中:办公费5.5万元印刷费5万元、邮电费3万元差旅费10万元因公出国(境)费用10万元、维修(护)费4万元公务接待费4万元委托业务费10万元工会11.5万元福利费10万元公务用车运维费5万元其他交通费用30万元其他商品和服务支出21.68万元、办公设备购置1.92万元

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025“三公”经费财政拨款预算19万元,比上年预算增加6万元,增加46.15%。其中:

1.因公出国(境)10万元,比上年增加6万元,主要原因预计2025年度因公出国(境)费增加

2.接待4万元,与上年持平

3.务用车购置及运行维护费5万元,比上年增加2万元,其中:公务用车购置0万元,与上年持平。公务用车运行维护费5万元,比上年增加2万元,主要原因是根据2025年各项活动安排预计2025年度公务用车运行维护费支出增加

六、政府采购预算安排情况

2025部门编制政府采购预算1.92万元,比上年度减少4.58万元,减少76.33%,主要原因是办公设备购置计划较上年度减少。其中:货物类政府采购预算1.92万元,主要用于办公设备购置工程政府采购预务类政府采购预算。

2025年,面向中小企业采购预算1.92万元,其中面向小微企业采购预算1.92万元。

七、国有资产占用情况

截至2025部门占有房屋面积951平方米,其中:办公用房建筑面积551平方米,其他400平方办公用房所有权属于省委统战部党派行政管理办公室公务用车2辆,其中机要通信用车1辆,离退休干部服务用车1辆,与上年一致;本部门无价值50万元以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备,与上年一致

八、重点项目预算绩效情况

为履行省委会参政议政职能设立了民主党派活动经费,经费的支出保障了农工党湖北省委员会会议、培训、调研、考察、帮扶、慰问等活动的开展,经费的支出使用为发展社会主义民主政治,保持宽松稳定、团结和谐的政治环境,推进现代化建设,实现祖国统一,维护世界和平与促进共同发展贡献力量,为建设富强民主文明和谐的社会主义现代化国家发挥了作用。项目经费主要用于:一是积极建言服务发展,围绕经济建设及民生改善等重大课题调研,提出切实可行的对策建议,狠抓建言质量,提升参政议政能力。二是着力加强队伍建设,贯彻“人才强党”战略,为多党合作事业储备人才;梳理党外代表人士队伍,调整充实后备队伍,为区域发展提供力量支持。三是创新宣传模式,充分学习贯彻国家方针政策和农工党中央、省委省政府的重大决策部署。四是务实推进社会服务工作,贯彻落实习近平总书记提出的要求,深入基层,展开专项调研,在乡村振兴上下更大功夫。2025年预算安排86.66万元,资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目绩效年度目标1:不断提升参政议政能力,狠抓建言质量;加强组织队伍建设,贯彻人才强党战略,为多党合作事业储备人才。

数量指标:完成优秀调研报告≥10篇;报送社情民意信息≥210条;党员培训班≥1班次。

质量指标:参政议政成果汇编1本。

服务对象满意度:培训(参会)人员满意度≥80%。

项目绩效年度目标2:开展宣传教育活动,充分学习贯彻国家政策方针和农工党中央、省委省政府的重大决策部署;加大社会服务力度,做好社会服务工作,扩大社会影响力。

数量指标:《湖北农工》出版期数=4期;省委会官方微信全年推文篇次≥200篇次。

质量指标:“农工助医”村医培训≥95%。

服务对象满意度:工作帮扶对象满意度≥95%

九、其他需要说明的情况

(一)空表说明

本部门2025年无政府性基金预算支出,故该表为空表。

(二)其他情况说明

本部门无其他需要说明的情况

十、专业名词解释

       1.机关运行经费:指保障位运行使用一般公共款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括公及印刷邮电费、差旅、会议费、福利、日常用材料及一般设备购公用房水电费公用房取暖公用房物管理、公运行维护费以及其他用。

2.“三公”经费:指使用一般公共款安排的因公出国()、公车购置及运行维护费和公接待。其中,因公出国()用反映位公出国()的国、国外城市交通、住宿、伙食、培训费、公杂费等支出;公车购置及运行维护费位公车车辆购置支出(车辆购置税、牌照)、燃料过桥过、保险费、安全用等支出;公接待反映位按定开支的接待(含外接待) 用。

3.政府采:是指各国家机关、事业单位和组织,使用政性金采依法制定的集中采以内的或者采额标准以上的物、工程和服的行。政府采指具体的采购过程,而且是采政策、采程序、采购过程及采管理的称,是一种共采管理的制度,是一种政府行

4.()收入:指从同级财政部取得的金。

5.其他收入:指除上述款收入”以外任安排的金。

6.基本支出:指保障机构正常运、完成日常工作任生的人支出和公用支出。

7.目支出:指在基本支出之外完成特定行政任和事业发展目生的支出。

 

 


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